【内部控制审计】
是指通过审查和评价企业的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,制定有针对性的解决方案,以促进企业目标的实现。
勤永会计师事务所内部审计特色在于:根据客户的需求,向企业派出由财税专家、企业管理专家、法律专家组成的审计组,对企业的经营状况、内部控制状况进行全方位了解,对企业的财务、税务、管理提出改善意见,提示企业法律风险,出具内部企业审计报告书,达成降低客户经营成本,堵塞管理漏洞,防止法律风险,提高管理效率,建立现代企业管理制度的目标。
【内部控制审计流程】
内部控制审计通常要经过以下步骤:
1、根据企业需求指定由财税专家、管理专家、法律专家组成的项目组;
2、到现场搜集企业经营管理的基础资料,并采用其他审计方法取得第一手资料;
3、对财税、管理、法律资料进行汇整、诊断、分析,找出财税、管理的改善点,分析有无法律风险;
4、提出改善方案,与企业管理者讨论方案的可行性,根据实际状况调整方案;
5、出具管理意见书和法律意见书。
6、协助企业推行改善方案。
【内部控制审计咨询服务】
可通过电话、邮件、在线交流、上门服务等方式;
【内部控制审计服务方式】
1、基础业务代理:可邮寄或上门取件;
2、咨询服务:可通过电话、邮件、在线交流、上门服务等方式;
3、专项改善:对企业某一专项进行管理诊断、财税检核,出具专项解决方案和财税改善计划;
4、“一揽子”式整体改善方案:按约定全面深入企业研讨诊断,制定整体解决方案,并进行培训和协助推行;
5、受托管理:按企业需求,长期或短期为企业派驻财务、管理专家;
6、根据客户需求,采用双方约定的任何合理方式。
【内部控制审计收费标准】
详细报价请联系:15821998211
联系人:徐老师
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